|
Faktúra |
7292981282
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2025
|
309,96 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Faktúra |
7292981280
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2025
|
868,87 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Faktúra |
7292981281
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2025
|
667,36 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Faktúra |
1025010825
|
likvidácia kuchynského odpadu za január 2025
|
157,44 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
11.02.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
00012981/23
|
komunálny odpad 2. splátka 2025
|
883,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
00012981/23
|
komunálny odpad 1. splátka 2025
|
883,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
Objednávka |
2025/03
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
3101250022
|
nájom za športovú halu za 01/2025
|
1 134,00 |
s DPH |
|
2024004060
|
07.02.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Faktúra |
9086649300
|
pripojenie k internetu za január 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
06.02.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
202502
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2025
|
218,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
202501
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2025
|
633,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Objednávka |
2025/02
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
3 383,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2025 |
|
Faktúra |
4451579010
|
záloha za odber plynu za február 2025
|
2 717,00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
04.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
512500038
|
poplatok za non-stop službu na rok 2025
|
18,45 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
04.02.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
112500487
|
odvoz triedeného odpadu za 01/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
04.02.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Faktúra |
22501012
|
služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2025
|
615,00 |
s DPH |
|
2018/14/SZ
|
23.01.2025 |
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
Faktúra |
8412500150
|
aktuálna verzia VEMA 2025
|
935,17 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Objednávka |
2025/01
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2025
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
Faktúra |
2501000177
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2025
|
68,88 |
s DPH |
2025/01
|
|
17.01.2025 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.01.0225 |
17.01.2025 |
|
Faktúra |
24120849
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2024
|
201,60 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
16.01.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |