|
Faktúra |
7294009300
|
dodávka elektrickej energie pre ŠJ za november 2016
|
586,80 |
s DPH |
|
510093823OS/2011
|
14.12.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.12.2016 |
15.12.2016 |
|
Faktúra |
11600008
|
tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia
|
70,14 |
s DPH |
2016/68
|
|
15.12.2016 |
|
|
AutoCONT SK a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.12.2016 |
16.12.2016 |
|
Zmluva |
13/2016/ZoD
|
oprava rozvodov ústredného kúrenia a studenej vody v školskej jedálni
|
9 200.40 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
DUCI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
16.12.2016 |
|
Faktúra |
11600008
|
pružinové hojdačky na detské ihrisko
|
796,00 |
s DPH |
2016/72
|
|
16.12.2016 |
|
|
EXIMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
Objednávka |
2016/80
|
odstránenie závad a výmena expanzných nádob v plynovej kotolni
|
1 450.00 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda z 16.12.2013
|
19.12.2016 |
|
|
HA-GAS. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
20.12.2016 |
|
Objednávka |
2016/81
|
materiál na aktivity v rámci projektu Erasmus +
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ z 23.9.2015
|
19.12.2016 |
|
|
LVC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
20160041
|
odborná prehliadka plynovej kotolne
|
1 397,79 |
s DPH |
2016/73
|
Rámcová dohoda z 16.12.2013
|
19.12.2016 |
|
|
HA-GAS. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
Faktúra |
160101
|
servisná prehliadka konvektomatu
|
80,93 |
s DPH |
2016/74
|
|
19.12.2016 |
|
|
GASTROTECHNIKA plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
Faktúra |
161320439
|
materiál na aktivity v rámci projektu Erasmus +
|
34,68 |
s DPH |
2016/81
|
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ z 23.9.2015
|
20.12.2016 |
|
|
LVC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
Objednávka |
2016/82
|
kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Ing. Jozef Šifra CORA |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
16120017
|
odber kuchynského odpadu za december 2016
|
28,80 |
s DPH |
|
2016/0902/2691-0331
|
21.12.2016 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
160200809
|
kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
123,00 |
s DPH |
2016/82
|
|
21.12.2016 |
|
|
Ing. Jozef Šifra CORA |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
422016
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za december 2016
|
21,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
412016
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december
|
229,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
16578
|
zabezpečenie procesu a postupov verejného obstarávania
|
1 000,00 |
s DPH |
2016/07 ,2016/61,2016/66,2016/67
|
01/2015 z 24.03.2015
|
21.12.2016 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
20160043
|
odstráenie závad v plynovej kotolni a výmena expanzných nádob vrátane úradnej skúšky
|
1 444,00 |
s DPH |
2016/80
|
Rámcová dohoda z 16.12.2013
|
22.12.2016 |
|
|
HA-GAS. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Objednávka |
2016/83
|
revízie elektroinštalácie, bleskozvodov a prenosných elektrospotrebičov
|
1 720,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
28.12.2016 |
|
Faktúra |
3651602574
|
tonery do multifunkčného zariadenia
|
30,00 |
s DPH |
2016/75
|
|
22.12.2016 |
|
|
AutoCONT SK a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
0018107266
|
skartovačka a reproduktory k PC
|
90,34 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Metro Cash Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
472016
|
oprava rozvodov ústredného kúrenia a studenej vody v školskej jedálni
|
9 200,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 13/2016 zo dňa 16.12.2016
|
23.12.2016 |
|
|
DUCI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.12.2016 |
28.12.2016 |