|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2021
|
Výmena vchodových dverí do školskej jedálne
|
5 200.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
22.03.2021 do 08.00 hod. |
45 dní od doručenia objednávky |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
11.03.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2021
|
Oprava šatní v I. pavilóne ZŠ s MŠ
|
44 280.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
03.02.2021 do 0830 hod. |
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.01.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2019
|
projektová dokumentácia "Zateplenie fasády ZŠ"
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
do 15.10.2019 do 7.30 hod. |
|
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2020
|
zateplenie obvodových stien 1. pavilónu ZŠ s MŠ
|
193 600.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
do 24.09.2020 do 8.30 hod. |
do 90 dní od podpsisu zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
07/2021
|
Školský a kancelárský nábytok
|
10 241.50 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
do 26.10.2021 do 8.30 hod. |
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2019
|
maľovanie priestorov chodieb v 1. a 2. pavilóne
|
14 871.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
21.05.2019 do 12.,30 hod. |
|
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
09.05.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
06/2021
|
Odstránenie existujúcej telocvične ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
|
215 931,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
29.07.2021 do 08.30 hod. |
do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.07.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2020
|
Rekonštrukcia školského dvora - detské ihrisko
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
do 03.09.2020 do 13.00 hod. |
do 30 dní od doručenia objednávky |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.08.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2020
|
výkon prác stavebného dozoru pri zateplení obvodových stien 1. pavilónu ZŠ s MŠ Želiarska 4
|
3 552.00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
do 06.10.2020 do 8.30 hod. |
do 6 mesiacov od podpisu zmluvy s dodávateľom |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
29.09.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
9 852,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
do 05.06.2019 do 12.30 hod. |
|
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
27.05.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2021
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach
|
17 031,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
03.03.2021 do 08.00 hod. |
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
24.02.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2021
|
projektová dokumentácia "Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
|
44 950.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
13.04.2021 do 8.30 hod. |
27 týždňov od účinnosti zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
31.03.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2020
|
Školský a kancelársky nábytok
|
13 346,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
27.10.2020 do 10.00 hod. |
35 dní od doručenia objednávky |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
20.10.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2021
|
Odlučovač tukov
|
6 837.68 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
24.06.2021 do 08.00 hod. |
do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
14.06.2021 |
|
Faktúra |
4292600217
|
dodávka plynu za september 2016
|
424,42 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
17.10.2016 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. VIera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2016 |
18.10.2016 |
|
Faktúra |
4292200887
|
dodávka plynu za november 2016
|
3 443,41 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
09.12.2016 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. VIera Kuliková |
riaditeľka |
12.12.2016 |
13.12.2016 |
|
Faktúra |
4293300640
|
dodávka plynu za august 2016
|
424,42 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
13.09.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. VIera Kuliková |
riaditeľka |
13.09.2016 |
14.09.2016 |
|
Faktúra |
4293750270
|
dodávka plynu za júl 2016
|
424,42 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
18.08.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. VIera Kuliková |
riaditeľka |
12.08.2016 |
22.08.2016 |
|
Faktúra |
4293800400
|
dodávka plynu za október 2016
|
1 871,23 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
11.11.2016 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. VIera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
Faktúra |
7294545168
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2022
|
320,29 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |