|
Faktúra |
202303
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za február 2023
|
474,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
Faktúra |
202013
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za október 2020
|
102,41 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
Faktúra |
202014
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za október 2020
|
646,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
Faktúra |
918/2020
|
elektronická licencia MS Windows 10 Pro
|
20,00 |
s DPH |
2020/94
|
|
03.11.2020 |
|
|
gaming.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
2205134537
|
predplatné časopisov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
2020100010
|
dezinfekčné prostriedky
|
730,80 |
s DPH |
2020/90
|
|
02.11.2020 |
|
|
BEMACO SK, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
2011124
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 704,00 |
s DPH |
2020/86
|
|
02.11.2020 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
1032302725
|
elektroinštalačný materiál
|
181,14 |
s DPH |
2023/02
|
|
27.03.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
Faktúra |
20201259
|
klávesnice IBM Lenovo
|
116,96 |
s DPH |
2020/91
|
|
02.11.2020 |
|
|
PCdiely.sk RUCOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Objednávka |
2023/07
|
porada pri príležitosti Dňa učiteľov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Andiamo Taverna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
Objednávka |
2020/102
|
relaxkupóny 2020
|
3 596,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
24.11.2020 |
|
Faktúra |
1032301846
|
elektroinštalačný materiál
|
2 883,52 |
s DPH |
2023/02
|
|
01.03.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
Faktúra |
2043509
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
209,05 |
s DPH |
2020/48
|
|
02.11.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.11.2020 |
04.11.2020 |
|
Objednávka |
2023/03
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
Faktúra |
22108863
|
plachty do MŠ
|
172,00 |
s DPH |
2020/100
|
|
14.12.2020 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
22107871
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
511,75 |
s DPH |
2020/101
|
|
11.12.2020 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
8273244207
|
telekomunikačné služby za november 2020
|
99,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
8412200164
|
aktuálna verzia VEMA 2022
|
704,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
6202050782
|
tonery do kopírovacieho stroja
|
197,10 |
s DPH |
2020/106
|
|
07.12.2020 |
|
|
Ledum Kamara AK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
Faktúra |
161012907
|
toner do tlačiarní
|
323,54 |
s DPH |
2020/107
|
|
07.12.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |