|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
Faktúra |
202204
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za február 2022
|
63,27 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Objednávka |
2022/12
|
učebné didaktické pomôcky do MŠ
|
71,97 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
202204314
|
učebné didaktické pomôcky do MŠ
|
71,97 |
s DPH |
2022/12
|
|
25.02.2022 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Objednávka |
2022/13
|
učebné didaktické pomôcky do MŠ
|
146,65 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
2022/14
|
oprava interaktívnej tabule
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
Objednávka |
2022/15
|
doplnenie IT monitorovacieho systému
|
445,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
Objednávka |
2022/16
|
výmena podlahovej krytiny
|
5 827,09 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
Objednávka |
2022/17
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
2019/09/RD
|
03.03.2022 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
03.03.2022 |
|
Zmluva |
2022/01/ZoD
|
vypracovanie aktualizácie k Smerônici na ochranu osobných údajov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
Faktúra |
202203
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za február 2022
|
399,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
8301675520
|
telekomunikačné služby za február 2022
|
100,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Objednávka |
2022/11
|
učebné didaktické pomôcky do MŠ
|
87,38 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
202204333
|
služby Virtuálnej knižnice február 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
07.03.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
22114
|
ekonomický servis za mesiac za február 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
08.03.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
7294547484
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za február 2022
|
800,71 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
7294083981
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za február 2022
|
862,67 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
7293799470
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2022
|
343,88 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
44548732237
|
záloha za odber plynu za marec 2022
|
5 392.20 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
03.03.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
Faktúra |
0103410723
|
pripojenie k internetu za február 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.03.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |