Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4417764931 záloha za odber plynu za september 2025 2 717.00 s DPH 2019/02/S 01.09.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 02.09.2025 02.09.2025
Faktúra 112514861 odvoz triedeného odpadu za 08/2025 45,76 s DPH 2021/01/S 01.09.2025 KOSIT a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 02.09.2025 02.09.2025
Faktúra 2500209 OOPP pre zamestnancov materskej školy 43,05 s DPH 2025/49 01.09.2025 Ľuboš Adamčík -L.A.TEAM ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 02.09.2025 02.09.2025
Faktúra 255118257 OOPP pre zamestnancov základnej školy 205,20 s DPH 2025/52 01.09.2025 CANIS SAFETY a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 02.09.2025 02.09.2025
Objednávka 2025/52 OOPP pre zamestnancov základnej školy 300,00 s DPH 28.08.2025 CANIS SAFETY a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 28.08.2025
Objednávka 2025/51 OOPP pre zamestnancov školskej jedálne 450,00 s DPH 28.08.2025 CANIS SAFETY a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 28.08.2025
Faktúra 20250417 školské potreby a kancelárske potrreby do MŠ 738,97 s DPH 2025/50 27.08.2025 OBALEX - Košice, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 28.08.2025 28.08.2025
Faktúra 512500974 poplatok za výkon činností BOZP a PO za III. štvrťrok 2025 123,00 s DPH zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012 27.08.2025 BPMK, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 28.08.2025 28.08.2025
Faktúra 20250726 OOPP pre zamestnancov materskej školy 68,88 s DPH 2025/49 27.08.2025 Bc. Viktor Adamčík - L.A. TEAM ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 28.08.2025 28.08.2025
Objednávka 2024/50 školské a nakcelárske potreby 800,00 s DPH 27.08.2025 OBALEX - Košice, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 27.08.2025
Objednávka 2025/49 OOPP pre zamestnancov MŠ 50,00 s DPH 26.08.2025 Luboš Adamčík - L.A.TEAM ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 27.08.2025
Objednávka 2025/48 zostava DENDROFÓN 1 599,00 s DPH 25.08.2025 ARDSYSTÉM, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 26.08.2025
Faktúra 20250078 OOPP pre zamestnancov MŠ 390,40 s DPH 2025/47 25.08.2025 Medstar s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 26.08.2025 26.08.2025
Objednávka 2025/47 OOPP pre zamestnancov MŠ 400,00 s DPH 21.08.2025 Medstar s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 22.08.2025
Faktúra 2501443157 vodné, stočné za obdobie od 4.5.2025-20.8.2025 2 705,20 s DPH 30-000015268PO2008 21.08.2025 VsVS a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 22.08.2025 22.08.2025
Faktúra 25427 ekonomický servis za mesiac za júl 2025 270,00 s DPH 31-29/2010 14.08.2025 Stredisko služieb škole ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 14.08.2025 14.08.2025
Faktúra 20250033 právne služby za 07/2025 180,00 s DPH 2025/05S 14.08.2025 JUDr. Vladimír Habiňák,advokát ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 14.08.2025 14.08.2025
Faktúra 8373602253 telekomunikačné služby za júl 2025 106,09 s DPH 14.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 14.08.2025 14.08.2025
Faktúra 7294908541 vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2025 184,50 s DPH 5100938230S/2011 12.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 14.08.2025 14.08.2025
Faktúra 7294908540 vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2025 374,21 s DPH 5100938230S/2011 12.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 14.08.2025 14.08.2025
zobrazené záznamy: 241-260/3711