Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 300190052 autobusová doprava - ŠvP 1 120,00 s DPH 2019/12 04.04.2019 Eurobus, a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 05.04.2019 05.04.2019
Faktúra 202100098 USB kľúče 16GB - Erazmus 210,00 s DPH 2021/52 22.06.2021 Cool Be, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 22.06.2021 22.06.2021
Objednávka 2021/51 relax kupóny 2021 2 516,00 s DPH 21.06.2021 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 22.06.2021
Objednávka 2021/52 USB kľúče 16GB - Erazmus 210,00 s DPH 21.06.2021 Cool Be, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 21.06.2021
Objednávka 2021/53 laminátová podlaha a koberec 280,00 s DPH 22.06.2021 DIEGO Košice s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 22.06.2021
Faktúra 16/009465 materiál na akciu v rámci projektu Erazmus 49,12 s DPH 18.06.2021 Metro Cash a Carry SR s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra 210091 letenka Budapešť - Istanbul a späť a poistenie 280,00 s DPH 2021/50 18.06.2021 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra 2106260025 reklamné predmety a tlač - Erazmus 468,00 s DPH 2021/49 18.06.2021 LAVACOM s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra 7102000376 relax kupóny 2021 2 531,54 s DPH 2021/51 21.06.2021 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
Faktúra 001628 laminátová podlaha a koberec 260,47 s DPH 2020/53 22.06.2021 DIEGO Košice s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
Faktúra 20210226 čistenie kanalizácie v ŠJ 150,00 s DPH 2021/47 16.06.2021 PROFI-KANÁL, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 17.06.2021 17.06.2021
Zmluva 2021/07/S zmluva o úhrade preddavkov s DPH 16.06.2021 LAVACOM s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 16.06.2021
Objednávka 2021/54 pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ 200,00 s DPH 24.06.2021 CANIS SAFETY a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 25.06.2021
Faktúra 5020213126 pracovné odevy pre zamestnancov MŠ 120,73 s DPH 2021/54 24.06.2021 CANIS SFETY a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 25.06.2021 25.06.2021
Faktúra 2195373 papierové utierky 547,20 s DPH 2021/48 24.06.2021 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 25.06.2021 25.06.2021
Objednávka 2021/55 učebnice ruského jazyka na šk. rok 2021/22 223,17 s DPH 28.06.2021 OXICO,s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 30.06.2021
Faktúra 22102206 učebnice ruského jazyka pre 2. stupeň 223,17 s DPH 2021/55 30.06.2021 OXICO,s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 30.06.2021 30.06.2021
Objednávka 2021/56 učebnice matematiky pre 2. stupeň na šk. rok 2021/22 384,01 s DPH 29.06.2021 Libera Terra, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 30.06.2021
Objednávka 2021/50 letenky Budapešť - Istanbul a späť 280,00 s DPH 18.06.2021 Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 18.06.2021
Faktúra 3210203 oprava výpočtovej techniky 105,36 s DPH 2021/42 15.06.2021 Avalon IT, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 16.06.2021 16.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3925