Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20240110 čistenie kanalizácie v ZŠ 134,40 s DPH 2024/16 18.04.2024 PROFI-KANÁL, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 19.04.2024 19.04.2024
Faktúra 112405543 odvoz triedeného odpadu za 03/2024 28,92 s DPH 2021/01/S 18.04.2024 KOSIT a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 19.04.2024 19.04.2024
Faktúra 1020240002 slávnostná pracovná porada - Deň učiteľov 750,20 s DPH 2024/15 17.04.2024 ZELENÝ DVOR KOŠICE s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 18.04.2024 18.04.2024
Objednávka 2024/16 čistenie kanalizácie 150,00 s DPH 17.04.2024 PROFI-KANÁL, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 17.04.2024
Faktúra 7292679779 vyúčtovanie za dodávku elektriny v TV za marec 2024 1 280.83 s DPH 5100938230S/2011 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 17.04.2024 17.04.2024
Faktúra 24030831 likvidácia kuchynského odpadu za marec 2024 172,80 s DPH 2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014 09.04.2024 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 7293990483 vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za marec 2024 1 258,37 s DPH 5100938230S/2011 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 7292489750 vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za marec 2024 754,68 s DPH 5100938230S/2011 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 7294165600 vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za marec 2024 324,44 s DPH 5100938230S/2011 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Objednávka 2024/15 slávnostná pracovná porada - Deň učiteľov 960,00 s DPH 08.04.2024 ZELENÝ DVOR KOŠICE s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 09.04.2024
Faktúra 9086649290 pripojenie k internetu za marec 2024 29,63 s DPH 2021/15/S 05.04.2024 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 24163 ekonomický servis za mesiac za marec 2024 270,00 s DPH 31-29/2010 03.04.2024 Stredisko služieb škole ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 202405 réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za marec 2024 612,00 s DPH 03.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 202406 doplatok stravy pre zamestnancov školy za marec 2024 210,80 s DPH 03.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 26/24 deratizácia priestorov školy a školskej jedálne 65,00 s DPH 2024/14 02.04.2024 Jaroslav Mráz-INSEKT ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 4454990795 záloha za odber plynu za apríl 2024 5 500.00 s DPH 2019/02/S 02.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
Faktúra 20240002 murárske a maliarske práce 5 003,76 s DPH 2024/06 22.03.2024 Pavol Hovanec-jr. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Objednávka 2024/14 deratizácia priestorov školy 65,00 s DPH 22.03.2024 Mráz Jaroslav - INSEKT ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 22.03.2024
Faktúra 524305332 overenie meradiel v školskej jedálni 489,60 s DPH 2024/05 21.03.2024 Slovenská legálna metrológia, n.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 22.03.2024 22.03.2024
Objednávka 2024/13 kancelárska stolička 260,40 s DPH 20.03.2024 B2B Partner s.r.o ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 20.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3015